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超級供應鏈

規範采購流程

爲進一(yī)步規範采購流程,确保公司經營高效發展,現就采購有關工(gōng)作要求如下(xià):

1、日常原材料采購由各餐廳報至前台,前台與采購部核對後,直接下(xià)單采購。

2、物(wù)資(zī)、原材料采購由各餐廳報至事業部确認後,填寫物(wù)資(zī)采購申請表報采購部,采購部安排采購計劃。

3、工(gōng)程及設備采購由各餐廳報至事業部确認後,填寫物(wù)資(zī)采購申請表報工(gōng)程部,工(gōng)程部具體(tǐ)負責,報采購部備案。

4、所有采購工(gōng)作的單據,需有至少二人以上簽字,并由采購部審核後,報财務部門走報賬程序。

5、私自采購或未按規定程序采購的,視爲違規行爲,采購部不予确認,财務部不予報賬。


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部分(fēn)戰略供應商(shāng)合作夥伴


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